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2017年甘肃省白龙江林业管理局决算批复公开

  封面代码                     
                       
部门:甘肃省白龙江林业管理局 2017年度                                          金额单位:
单位名称 甘肃省白龙江林业管理局
单位负责人  
财务负责人  
填表人  
电话号码(区号)  
电话号码  
分机号  
单位地址  
组织机构代码(各级技术监督局核发) 438001710
邮政编码  
财政预算代码  
单位预算级次  
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)  
单位基本性质  
单位执行会计制度  
预算管理级次  
隶属关系  
部门标识代码  
国民经济行业分类  
新报因素  
上年代码  
报表类型 单户表
备用码  
统一社会信用代码  
备用码一  
备用码二  
  — 1 —                     

 

    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:甘肃省白龙江林业管理局   2017年度     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 546,323,962.50 一、一般公共服务支出 30 8,000.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3 210,000.00 三、国防支出 32  
三、事业收入 4 19,908,499.40 四、公共安全支出 33 800,000.00
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35 4,983.50
六、其他收入 7 3,813,660.43 七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37 28,004,516.01
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 3,423,262.84
  10   十、节能环保支出 39 180,784,633.09
  11   十一、城乡社区支出 40 4,000,000.00
  12   十二、农林水支出 41 510,256,088.40
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48 10,760,705.66
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 570,256,122.33 本年支出合计 51 738,042,189.50
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24 342,412,606.46   其中:提取职工福利基金 53  
  其中:项目支出结转和结余 25 342,154,608.96         转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 174,626,539.29
  27     其中:项目支出结转和结余 56 170,496,479.63
  28     57  
总计 29 912,668,728.79 总计 58 912,668,728.79
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
           

 

 

          收入决算批复表          
                    财决批复02表
部门:甘肃省白龙江林业管理局   2017年度         金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 570,256,122.33 546,323,962.50 210,000.00 19,908,499.40     3,813,660.43
201 一般公共服务支出 8,000.00           8,000.00
20110 人力资源事务 8,000.00           8,000.00
2011004   政府特殊津贴 8,000.00           8,000.00
204 公共安全支出 800,000.00 800,000.00          
20402 公安 800,000.00 800,000.00          
2040211   禁毒管理 800,000.00 800,000.00          
206 科学技术支出 40,000.00   40,000.00        
20605 科技条件与服务 40,000.00   40,000.00        
2060503   科技条件专项 40,000.00   40,000.00        
208 社会保障和就业支出 28,124,162.50 28,124,162.50          
20805 行政事业单位离退休 26,167,144.00 26,167,144.00          
2080501   归口管理的行政单位离退休 66,600.00 66,600.00          
2080502   事业单位离退休 25,100,800.00 25,100,800.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 999,744.00 999,744.00          
20808 抚恤 1,951,018.50 1,951,018.50          
2080801   死亡抚恤 1,951,018.50 1,951,018.50          
20811 残疾人事业 6,000.00 6,000.00          
2081199   其他残疾人事业支出 6,000.00 6,000.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 3,397,931.97 3,003,800.00   394,131.97      
21011 行政事业单位医疗 3,397,931.97 3,003,800.00   394,131.97      
2101102   事业单位医疗 3,253,731.08 2,902,700.00   351,031.08      
2101199   其他行政事业单位医疗支出 144,200.89 101,100.00   43,100.89      
211 节能环保支出 192,970,000.00 192,970,000.00          
21105 天然林保护 192,970,000.00 192,970,000.00          
2110501   森林管护 50,760,000.00 50,760,000.00          
2110502   社会保险补助 97,280,000.00 97,280,000.00          
2110503   政策性社会性支出补助 37,930,000.00 37,930,000.00          
2110506   天然林保护工程建设 7,000,000.00 7,000,000.00          
213 农林水支出 341,069,338.86 317,962,100.00 170,000.00 19,131,578.43     3,805,660.43
21302 林业 324,480,578.13 304,137,400.00 170,000.00 19,131,578.43     1,041,599.70
2130204   林业事业机构 73,640,578.13 53,467,400.00   19,131,578.43     1,041,599.70
2130205   森林培育 37,940,000.00 37,940,000.00          
2130206   林业技术推广 1,170,000.00 1,100,000.00 70,000.00        
2130207   森林资源管理 142,630,000.00 142,630,000.00          
2130209   森林生态效益补偿 44,630,000.00 44,630,000.00          
2130234   林业防灾减灾 1,700,000.00 1,600,000.00 100,000.00        
2130299   其他林业支出 22,770,000.00 22,770,000.00          
21305 扶贫 1,950,000.00 1,950,000.00          
2130599   其他扶贫支出 1,950,000.00 1,950,000.00          
21308 普惠金融发展支出 13,338,760.73 10,574,700.00         2,764,060.73
2130803   农业保险保费补贴 13,338,760.73 10,574,700.00         2,764,060.73
21399 其他农林水支出 1,300,000.00 1,300,000.00          
2139999   其他农林水支出 1,300,000.00 1,300,000.00          
221 住房保障支出 3,846,689.00 3,463,900.00   382,789.00      
22102 住房改革支出 3,846,689.00 3,463,900.00   382,789.00      
2210201   住房公积金 3,846,689.00 3,463,900.00   382,789.00      
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                     

 

 

        支出决算批复表          
                  财决批复03表
部门:甘肃省白龙江林业管理局 2017年度         金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 738,042,189.50 103,157,888.37 634,884,301.13      
201 一般公共服务支出 8,000.00 8,000.00        
20110 人力资源事务 8,000.00 8,000.00        
2011004   政府特殊津贴 8,000.00 8,000.00        
204 公共安全支出 800,000.00   800,000.00      
20402 公安 800,000.00   800,000.00      
2040211   禁毒管理 800,000.00   800,000.00      
206 科学技术支出 4,983.50   4,983.50      
20605 科技条件与服务 4,983.50   4,983.50      
2060503   科技条件专项 4,983.50   4,983.50      
208 社会保障和就业支出 28,004,516.01 28,004,516.01        
20805 行政事业单位离退休 26,047,497.51 26,047,497.51        
2080501   归口管理的行政单位离退休 66,600.00 66,600.00        
2080502   事业单位离退休 24,981,153.51 24,981,153.51        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 999,744.00 999,744.00        
20808 抚恤 1,951,018.50 1,951,018.50        
2080801   死亡抚恤 1,951,018.50 1,951,018.50        
20811 残疾人事业 6,000.00 6,000.00        
2081199   其他残疾人事业支出 6,000.00 6,000.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 3,423,262.84 3,423,262.84        
21011 行政事业单位医疗 3,423,262.84 3,423,262.84        
2101102   事业单位医疗 3,274,741.77 3,274,741.77        
2101199   其他行政事业单位医疗支出 148,521.07 148,521.07        
211 节能环保支出 180,784,633.09   180,784,633.09      
21105 天然林保护 180,784,633.09   180,784,633.09      
2110501   森林管护 50,760,000.00   50,760,000.00      
2110502   社会保险补助 82,121,859.33   82,121,859.33      
2110503   政策性社会性支出补助 37,893,643.10   37,893,643.10      
2110506   天然林保护工程建设 7,500,000.00   7,500,000.00      
2110599   其他天然林保护支出 2,509,130.66   2,509,130.66      
212 城乡社区支出 4,000,000.00   4,000,000.00      
21205 城乡社区环境卫生 4,000,000.00   4,000,000.00      
2120501   城乡社区环境卫生 4,000,000.00   4,000,000.00      
213 农林水支出 510,256,088.40 67,875,060.52 442,381,027.88      
21301 农业 400,000.00   400,000.00      
2130119   防灾救灾 400,000.00   400,000.00      
21302 林业 493,173,323.35 67,875,060.52 425,298,262.83      
2130204   林业事业机构 69,862,471.59 67,875,060.52 1,987,411.07      
2130205   森林培育 31,617,175.29   31,617,175.29      
2130206   林业技术推广 1,285,266.40   1,285,266.40      
2130207   森林资源管理 140,446,500.00   140,446,500.00      
2130208   森林资源监测 65,254.50   65,254.50      
2130209   森林生态效益补偿 44,222,242.72   44,222,242.72      
2130210   林业自然保护区 973,408.00   973,408.00      
2130234   林业防灾减灾 5,406,343.53   5,406,343.53      
2130299   其他林业支出 199,294,661.32   199,294,661.32      
21305 扶贫 1,545,600.00   1,545,600.00      
2130504   农村基础设施建设 500,000.00   500,000.00      
2130599   其他扶贫支出 1,045,600.00   1,045,600.00      
21308 普惠金融发展支出 15,137,165.05   15,137,165.05      
2130803   农业保险保费补贴 15,137,165.05   15,137,165.05      
221 住房保障支出 10,760,705.66 3,847,049.00 6,913,656.66      
22101 保障性安居工程支出 6,913,656.66   6,913,656.66      
2210103   棚户区改造 1,155,429.00   1,155,429.00      
2210199   其他保障性安居工程支出 5,758,227.66   5,758,227.66      
22102 住房改革支出 3,847,049.00 3,847,049.00        
2210201   住房公积金 3,847,049.00 3,847,049.00        
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                   

 

 

      财政拨款收入支出决算批复表        
              财决批复04表
部门:甘肃省白龙江林业管理局     2017年度       金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 546,323,962.50 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31 800,000.00 800,000.00  
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 28,004,516.01 28,004,516.01  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 3,029,130.87 3,029,130.87  
  10   十、节能环保支出 37 180,784,633.09 180,784,633.09  
  11   十一、城乡社区支出 38 4,000,000.00 4,000,000.00  
  12   十二、农林水支出 39 489,013,120.38 489,013,120.38  
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46 10,377,916.66 10,377,916.66  
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 546,323,962.50 本年支出合计 49 716,009,317.01 716,009,317.01  
年初财政拨款结转和结余 23 335,665,604.20 年末财政拨款结转和结余 50 165,980,249.69 165,980,249.69  
  一般公共预算财政拨款 24 335,665,604.20   51      
  政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 881,989,566.70 总计 54 881,989,566.70 881,989,566.70  
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

 

 

                一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表                
                                财决批复05表
部门:甘肃省白龙江林业管理局         2017年度               金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 335,665,604.20 257,997.50 335,407,606.70 546,323,962.50 87,639,262.50 458,684,700.00 716,009,317.01 87,545,130.00 628,464,187.01 165,980,249.69 352,130.00 165,628,119.69  
204 公共安全支出       800,000.00   800,000.00 800,000.00   800,000.00        
20402 公安       800,000.00   800,000.00 800,000.00   800,000.00        
2040211   禁毒管理       800,000.00   800,000.00 800,000.00   800,000.00        
208 社会保障和就业支出 168,316.63 168,316.63   28,124,162.50 28,124,162.50   28,004,516.01 28,004,516.01   287,963.12 287,963.12    
20805 行政事业单位离退休 168,316.63 168,316.63   26,167,144.00 26,167,144.00   26,047,497.51 26,047,497.51   287,963.12 287,963.12    
2080501   归口管理的行政单位离退休       66,600.00 66,600.00   66,600.00 66,600.00          
2080502   事业单位离退休 168,316.63 168,316.63   25,100,800.00 25,100,800.00   24,981,153.51 24,981,153.51   287,963.12 287,963.12    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       999,744.00 999,744.00   999,744.00 999,744.00          
20808 抚恤       1,951,018.50 1,951,018.50   1,951,018.50 1,951,018.50          
2080801   死亡抚恤       1,951,018.50 1,951,018.50   1,951,018.50 1,951,018.50          
20811 残疾人事业       6,000.00 6,000.00   6,000.00 6,000.00          
2081199   其他残疾人事业支出       6,000.00 6,000.00   6,000.00 6,000.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 33,726.97 33,726.97   3,003,800.00 3,003,800.00   3,029,130.87 3,029,130.87   8,396.10 8,396.10    
21011 行政事业单位医疗 33,726.97 33,726.97   3,003,800.00 3,003,800.00   3,029,130.87 3,029,130.87   8,396.10 8,396.10    
2101102   事业单位医疗 29,406.79 29,406.79   2,902,700.00 2,902,700.00   2,923,710.69 2,923,710.69   8,396.10 8,396.10    
2101199   其他行政事业单位医疗支出 4,320.18 4,320.18   101,100.00 101,100.00   105,420.18 105,420.18          
211 节能环保支出 13,370,255.87   13,370,255.87 192,970,000.00   192,970,000.00 180,784,633.09   180,784,633.09 25,555,622.78   25,555,622.78  
21105 天然林保护 13,370,255.87   13,370,255.87 192,970,000.00   192,970,000.00 180,784,633.09   180,784,633.09 25,555,622.78   25,555,622.78  
2110501   森林管护       50,760,000.00   50,760,000.00 50,760,000.00   50,760,000.00        
2110502   社会保险补助 10,361,125.21   10,361,125.21 97,280,000.00   97,280,000.00 82,121,859.33   82,121,859.33 25,519,265.88   25,519,265.88  
2110503   政策性社会性支出补助       37,930,000.00   37,930,000.00 37,893,643.10   37,893,643.10 36,356.90   36,356.90  
2110506   天然林保护工程建设 500,000.00   500,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 7,500,000.00   7,500,000.00        
2110599   其他天然林保护支出 2,509,130.66   2,509,130.66       2,509,130.66   2,509,130.66        
212 城乡社区支出 4,000,000.00   4,000,000.00       4,000,000.00   4,000,000.00        
21205 城乡社区环境卫生 4,000,000.00   4,000,000.00       4,000,000.00   4,000,000.00        
2120501   城乡社区环境卫生 4,000,000.00   4,000,000.00       4,000,000.00   4,000,000.00        
213 农林水支出 300,958,303.44 22,338.90 300,935,964.54 317,962,100.00 53,047,400.00 264,914,700.00 489,013,120.38 53,047,223.12 435,965,897.26 129,907,283.06 22,515.78 129,884,767.28  
21301 农业 400,000.00   400,000.00       400,000.00   400,000.00        
2130119   防灾救灾 400,000.00   400,000.00       400,000.00   400,000.00        
21302 林业 300,038,303.44 22,338.90 300,015,964.54 304,137,400.00 53,047,400.00 251,090,000.00 476,492,820.38 53,047,223.12 423,445,597.26 127,682,883.06 22,515.78 127,660,367.28  
2130204   林业事业机构 22,338.90 22,338.90   53,467,400.00 53,047,400.00 420,000.00 53,467,223.12 53,047,223.12 420,000.00 22,515.78 22,515.78    
2130205   森林培育 8,695,675.29   8,695,675.29 37,940,000.00   37,940,000.00 31,617,175.29   31,617,175.29 15,018,500.00   15,018,500.00  
2130206   林业技术推广 1,544,217.26   1,544,217.26 1,100,000.00   1,100,000.00 1,215,266.40   1,215,266.40 1,428,950.86   1,428,950.86  
2130207   森林资源管理       142,630,000.00   142,630,000.00 140,446,500.00   140,446,500.00 2,183,500.00   2,183,500.00  
2130209   森林生态效益补偿 831,259.45   831,259.45 44,630,000.00   44,630,000.00 44,222,242.72   44,222,242.72 1,239,016.73   1,239,016.73  
2130210   林业自然保护区 2,000,000.00   2,000,000.00       973,408.00   973,408.00 1,026,592.00   1,026,592.00  
2130234   林业防灾减灾 3,904,314.78   3,904,314.78 1,600,000.00   1,600,000.00 5,256,343.53   5,256,343.53 247,971.25   247,971.25  
2130299   其他林业支出 283,040,497.76   283,040,497.76 22,770,000.00   22,770,000.00 199,294,661.32   199,294,661.32 106,515,836.44   106,515,836.44  
21305 扶贫 520,000.00   520,000.00 1,950,000.00   1,950,000.00 1,545,600.00   1,545,600.00 924,400.00   924,400.00  
2130504   农村基础设施建设 500,000.00   500,000.00       500,000.00   500,000.00        
2130599   其他扶贫支出 20,000.00   20,000.00 1,950,000.00   1,950,000.00 1,045,600.00   1,045,600.00 924,400.00   924,400.00  
21308 普惠金融发展支出       10,574,700.00   10,574,700.00 10,574,700.00   10,574,700.00        
2130803   农业保险保费补贴       10,574,700.00   10,574,700.00 10,574,700.00   10,574,700.00        
21399 其他农林水支出       1,300,000.00   1,300,000.00       1,300,000.00   1,300,000.00  
2139999   其他农林水支出       1,300,000.00   1,300,000.00       1,300,000.00   1,300,000.00  
221 住房保障支出 17,135,001.29 33,615.00 17,101,386.29 3,463,900.00 3,463,900.00   10,377,916.66 3,464,260.00 6,913,656.66 10,220,984.63 33,255.00 10,187,729.63  
22101 保障性安居工程支出 17,101,386.29   17,101,386.29       6,913,656.66   6,913,656.66 10,187,729.63   10,187,729.63  
2210103   棚户区改造 4,292,312.90   4,292,312.90       1,155,429.00   1,155,429.00 3,136,883.90   3,136,883.90  
2210199   其他保障性安居工程支出 12,809,073.39   12,809,073.39       5,758,227.66   5,758,227.66 7,050,845.73   7,050,845.73  
22102 住房改革支出 33,615.00 33,615.00   3,463,900.00 3,463,900.00   3,464,260.00 3,464,260.00   33,255.00 33,255.00    
2210201   住房公积金 33,615.00 33,615.00   3,463,900.00 3,463,900.00   3,464,260.00 3,464,260.00   33,255.00 33,255.00    
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表        
                财决批复06表
部门:甘肃省白龙江林业管理局             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 42,732,678.00 302 商品和服务支出 3,652,257.11 310 其他资本性支出 20,430.00
30101   基本工资 19,033,819.01 30201   办公费 436,798.09 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 3,680,063.17 30202   印刷费 33,572.40 31002   办公设备购置 20,430.00
30103   奖金 6,948,728.60 30203   咨询费 900.00 31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费 276.95 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 36,100.00 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 13,070,067.22 30206   电费 263,466.42 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 93,403.27 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 430,562.40 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费 20,800.00 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 41,139,764.89 30211   差旅费 767,395.19 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 1,353,926.84 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 23,231,688.69 30213   维修(护)费 200,212.47 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 1,954,618.50 30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 9,135,407.31 30216   培训费 207,208.10 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 33,800.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 442,256.55 30218   专用材料费 379,175.40 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费 124,000.00 30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 104,215.37 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 3,535,617.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 82,043.76 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 198,036.00 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 1,486,250.00 30231   公务用车运行维护费 191,093.30 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 33,456.68 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用 15,741.31      
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 83,872,442.89 公用经费合计 3,672,687.11
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。