2017年甘肃省白龙江林业管理局决算批复公开
封面代码 | |
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2017年度 金额单位: |
单位名称 | 甘肃省白龙江林业管理局 |
单位负责人 | |
财务负责人 | |
填表人 | |
电话号码(区号) | |
电话号码 | |
分机号 | |
单位地址 | |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 438001710 |
邮政编码 | |
财政预算代码 | |
单位预算级次 | |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | |
单位基本性质 | |
单位执行会计制度 | |
预算管理级次 | |
隶属关系 | |
部门标识代码 | |
国民经济行业分类 | |
新报因素 | |
上年代码 | |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | |
备用码一 | |
备用码二 | |
— 1 — |
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 546,323,962.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 210,000.00 | 三、国防支出 | 32 | |
三、事业收入 | 4 | 19,908,499.40 | 四、公共安全支出 | 33 | 800,000.00 |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 4,983.50 | |
六、其他收入 | 7 | 3,813,660.43 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28,004,516.01 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3,423,262.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 180,784,633.09 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 510,256,088.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 10,760,705.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 570,256,122.33 | 本年支出合计 | 51 | 738,042,189.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 342,412,606.46 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 342,154,608.96 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 174,626,539.29 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 170,496,479.63 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 912,668,728.79 | 总计 | 58 | 912,668,728.79 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 570,256,122.33 | 546,323,962.50 | 210,000.00 | 19,908,499.40 | 3,813,660.43 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||
2011004 | 政府特殊津贴 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
20402 | 公安 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2060503 | 科技条件专项 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28,124,162.50 | 28,124,162.50 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26,167,144.00 | 26,167,144.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66,600.00 | 66,600.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25,100,800.00 | 25,100,800.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999,744.00 | 999,744.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,397,931.97 | 3,003,800.00 | 394,131.97 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,397,931.97 | 3,003,800.00 | 394,131.97 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3,253,731.08 | 2,902,700.00 | 351,031.08 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 144,200.89 | 101,100.00 | 43,100.89 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 192,970,000.00 | 192,970,000.00 | |||||||
21105 | 天然林保护 | 192,970,000.00 | 192,970,000.00 | |||||||
2110501 | 森林管护 | 50,760,000.00 | 50,760,000.00 | |||||||
2110502 | 社会保险补助 | 97,280,000.00 | 97,280,000.00 | |||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 37,930,000.00 | 37,930,000.00 | |||||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 341,069,338.86 | 317,962,100.00 | 170,000.00 | 19,131,578.43 | 3,805,660.43 | ||||
21302 | 林业 | 324,480,578.13 | 304,137,400.00 | 170,000.00 | 19,131,578.43 | 1,041,599.70 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 73,640,578.13 | 53,467,400.00 | 19,131,578.43 | 1,041,599.70 | |||||
2130205 | 森林培育 | 37,940,000.00 | 37,940,000.00 | |||||||
2130206 | 林业技术推广 | 1,170,000.00 | 1,100,000.00 | 70,000.00 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 142,630,000.00 | 142,630,000.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 44,630,000.00 | 44,630,000.00 | |||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1,700,000.00 | 1,600,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 22,770,000.00 | 22,770,000.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 13,338,760.73 | 10,574,700.00 | 2,764,060.73 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 13,338,760.73 | 10,574,700.00 | 2,764,060.73 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,846,689.00 | 3,463,900.00 | 382,789.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,846,689.00 | 3,463,900.00 | 382,789.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,846,689.00 | 3,463,900.00 | 382,789.00 | ||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 738,042,189.50 | 103,157,888.37 | 634,884,301.13 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
2011004 | 政府特殊津贴 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
20402 | 公安 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 4,983.50 | 4,983.50 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 4,983.50 | 4,983.50 | ||||||
2060503 | 科技条件专项 | 4,983.50 | 4,983.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28,004,516.01 | 28,004,516.01 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26,047,497.51 | 26,047,497.51 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66,600.00 | 66,600.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 24,981,153.51 | 24,981,153.51 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999,744.00 | 999,744.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,423,262.84 | 3,423,262.84 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,423,262.84 | 3,423,262.84 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3,274,741.77 | 3,274,741.77 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 148,521.07 | 148,521.07 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 180,784,633.09 | 180,784,633.09 | ||||||
21105 | 天然林保护 | 180,784,633.09 | 180,784,633.09 | ||||||
2110501 | 森林管护 | 50,760,000.00 | 50,760,000.00 | ||||||
2110502 | 社会保险补助 | 82,121,859.33 | 82,121,859.33 | ||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 37,893,643.10 | 37,893,643.10 | ||||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 2,509,130.66 | 2,509,130.66 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 510,256,088.40 | 67,875,060.52 | 442,381,027.88 | |||||
21301 | 农业 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
21302 | 林业 | 493,173,323.35 | 67,875,060.52 | 425,298,262.83 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 69,862,471.59 | 67,875,060.52 | 1,987,411.07 | |||||
2130205 | 森林培育 | 31,617,175.29 | 31,617,175.29 | ||||||
2130206 | 林业技术推广 | 1,285,266.40 | 1,285,266.40 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 140,446,500.00 | 140,446,500.00 | ||||||
2130208 | 森林资源监测 | 65,254.50 | 65,254.50 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 44,222,242.72 | 44,222,242.72 | ||||||
2130210 | 林业自然保护区 | 973,408.00 | 973,408.00 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5,406,343.53 | 5,406,343.53 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 199,294,661.32 | 199,294,661.32 | ||||||
21305 | 扶贫 | 1,545,600.00 | 1,545,600.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,045,600.00 | 1,045,600.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 15,137,165.05 | 15,137,165.05 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 15,137,165.05 | 15,137,165.05 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 10,760,705.66 | 3,847,049.00 | 6,913,656.66 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,913,656.66 | 6,913,656.66 | ||||||
2210103 | 棚户区改造 | 1,155,429.00 | 1,155,429.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,758,227.66 | 5,758,227.66 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,847,049.00 | 3,847,049.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,847,049.00 | 3,847,049.00 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 546,323,962.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 28,004,516.01 | 28,004,516.01 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3,029,130.87 | 3,029,130.87 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 180,784,633.09 | 180,784,633.09 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 489,013,120.38 | 489,013,120.38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10,377,916.66 | 10,377,916.66 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 546,323,962.50 | 本年支出合计 | 49 | 716,009,317.01 | 716,009,317.01 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 335,665,604.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 165,980,249.69 | 165,980,249.69 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 335,665,604.20 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 881,989,566.70 | 总计 | 54 | 881,989,566.70 | 881,989,566.70 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 335,665,604.20 | 257,997.50 | 335,407,606.70 | 546,323,962.50 | 87,639,262.50 | 458,684,700.00 | 716,009,317.01 | 87,545,130.00 | 628,464,187.01 | 165,980,249.69 | 352,130.00 | 165,628,119.69 | ||||
204 | 公共安全支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||
20402 | 公安 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 168,316.63 | 168,316.63 | 28,124,162.50 | 28,124,162.50 | 28,004,516.01 | 28,004,516.01 | 287,963.12 | 287,963.12 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 168,316.63 | 168,316.63 | 26,167,144.00 | 26,167,144.00 | 26,047,497.51 | 26,047,497.51 | 287,963.12 | 287,963.12 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 168,316.63 | 168,316.63 | 25,100,800.00 | 25,100,800.00 | 24,981,153.51 | 24,981,153.51 | 287,963.12 | 287,963.12 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999,744.00 | 999,744.00 | 999,744.00 | 999,744.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | 1,951,018.50 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33,726.97 | 33,726.97 | 3,003,800.00 | 3,003,800.00 | 3,029,130.87 | 3,029,130.87 | 8,396.10 | 8,396.10 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33,726.97 | 33,726.97 | 3,003,800.00 | 3,003,800.00 | 3,029,130.87 | 3,029,130.87 | 8,396.10 | 8,396.10 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,406.79 | 29,406.79 | 2,902,700.00 | 2,902,700.00 | 2,923,710.69 | 2,923,710.69 | 8,396.10 | 8,396.10 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,320.18 | 4,320.18 | 101,100.00 | 101,100.00 | 105,420.18 | 105,420.18 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 13,370,255.87 | 13,370,255.87 | 192,970,000.00 | 192,970,000.00 | 180,784,633.09 | 180,784,633.09 | 25,555,622.78 | 25,555,622.78 | |||||||
21105 | 天然林保护 | 13,370,255.87 | 13,370,255.87 | 192,970,000.00 | 192,970,000.00 | 180,784,633.09 | 180,784,633.09 | 25,555,622.78 | 25,555,622.78 | |||||||
2110501 | 森林管护 | 50,760,000.00 | 50,760,000.00 | 50,760,000.00 | 50,760,000.00 | |||||||||||
2110502 | 社会保险补助 | 10,361,125.21 | 10,361,125.21 | 97,280,000.00 | 97,280,000.00 | 82,121,859.33 | 82,121,859.33 | 25,519,265.88 | 25,519,265.88 | |||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 37,930,000.00 | 37,930,000.00 | 37,893,643.10 | 37,893,643.10 | 36,356.90 | 36,356.90 | |||||||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |||||||||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 2,509,130.66 | 2,509,130.66 | 2,509,130.66 | 2,509,130.66 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 300,958,303.44 | 22,338.90 | 300,935,964.54 | 317,962,100.00 | 53,047,400.00 | 264,914,700.00 | 489,013,120.38 | 53,047,223.12 | 435,965,897.26 | 129,907,283.06 | 22,515.78 | 129,884,767.28 | |||
21301 | 农业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||
21302 | 林业 | 300,038,303.44 | 22,338.90 | 300,015,964.54 | 304,137,400.00 | 53,047,400.00 | 251,090,000.00 | 476,492,820.38 | 53,047,223.12 | 423,445,597.26 | 127,682,883.06 | 22,515.78 | 127,660,367.28 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 22,338.90 | 22,338.90 | 53,467,400.00 | 53,047,400.00 | 420,000.00 | 53,467,223.12 | 53,047,223.12 | 420,000.00 | 22,515.78 | 22,515.78 | |||||
2130205 | 森林培育 | 8,695,675.29 | 8,695,675.29 | 37,940,000.00 | 37,940,000.00 | 31,617,175.29 | 31,617,175.29 | 15,018,500.00 | 15,018,500.00 | |||||||
2130206 | 林业技术推广 | 1,544,217.26 | 1,544,217.26 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,215,266.40 | 1,215,266.40 | 1,428,950.86 | 1,428,950.86 | |||||||
2130207 | 森林资源管理 | 142,630,000.00 | 142,630,000.00 | 140,446,500.00 | 140,446,500.00 | 2,183,500.00 | 2,183,500.00 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 831,259.45 | 831,259.45 | 44,630,000.00 | 44,630,000.00 | 44,222,242.72 | 44,222,242.72 | 1,239,016.73 | 1,239,016.73 | |||||||
2130210 | 林业自然保护区 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 973,408.00 | 973,408.00 | 1,026,592.00 | 1,026,592.00 | |||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 3,904,314.78 | 3,904,314.78 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 5,256,343.53 | 5,256,343.53 | 247,971.25 | 247,971.25 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 283,040,497.76 | 283,040,497.76 | 22,770,000.00 | 22,770,000.00 | 199,294,661.32 | 199,294,661.32 | 106,515,836.44 | 106,515,836.44 | |||||||
21305 | 扶贫 | 520,000.00 | 520,000.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,545,600.00 | 1,545,600.00 | 924,400.00 | 924,400.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,045,600.00 | 1,045,600.00 | 924,400.00 | 924,400.00 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 10,574,700.00 | 10,574,700.00 | 10,574,700.00 | 10,574,700.00 | |||||||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 10,574,700.00 | 10,574,700.00 | 10,574,700.00 | 10,574,700.00 | |||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 17,135,001.29 | 33,615.00 | 17,101,386.29 | 3,463,900.00 | 3,463,900.00 | 10,377,916.66 | 3,464,260.00 | 6,913,656.66 | 10,220,984.63 | 33,255.00 | 10,187,729.63 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 17,101,386.29 | 17,101,386.29 | 6,913,656.66 | 6,913,656.66 | 10,187,729.63 | 10,187,729.63 | |||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 4,292,312.90 | 4,292,312.90 | 1,155,429.00 | 1,155,429.00 | 3,136,883.90 | 3,136,883.90 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 12,809,073.39 | 12,809,073.39 | 5,758,227.66 | 5,758,227.66 | 7,050,845.73 | 7,050,845.73 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33,615.00 | 33,615.00 | 3,463,900.00 | 3,463,900.00 | 3,464,260.00 | 3,464,260.00 | 33,255.00 | 33,255.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 33,615.00 | 33,615.00 | 3,463,900.00 | 3,463,900.00 | 3,464,260.00 | 3,464,260.00 | 33,255.00 | 33,255.00 | |||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 42,732,678.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3,652,257.11 | 310 | 其他资本性支出 | 20,430.00 |
30101 | 基本工资 | 19,033,819.01 | 30201 | 办公费 | 436,798.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,680,063.17 | 30202 | 印刷费 | 33,572.40 | 31002 | 办公设备购置 | 20,430.00 |
30103 | 奖金 | 6,948,728.60 | 30203 | 咨询费 | 900.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 276.95 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 36,100.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 13,070,067.22 | 30206 | 电费 | 263,466.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 93,403.27 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 430,562.40 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 20,800.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 41,139,764.89 | 30211 | 差旅费 | 767,395.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 1,353,926.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 23,231,688.69 | 30213 | 维修(护)费 | 200,212.47 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 1,954,618.50 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 9,135,407.31 | 30216 | 培训费 | 207,208.10 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 33,800.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 442,256.55 | 30218 | 专用材料费 | 379,175.40 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 124,000.00 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 104,215.37 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 3,535,617.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 82,043.76 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 198,036.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 1,486,250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 191,093.30 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 33,456.68 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 15,741.31 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 83,872,442.89 | 公用经费合计 | 3,672,687.11 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |