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甘肃省白龙江林业职工宣教中心2023年单位预算公开

 

甘肃省白龙江林业职工宣教中心

2023年单位预算公开情况说明


   

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

承担白龙江林业管理的新闻宣传、理论研究工作;负责白龙江林区党员干部的思想政治教育工作;协助主管部门做好白龙江林区突发事件舆情应对工作;负责白龙江林区有关数据的统计与分析。

二、机构设置

(一)机关内设机构

    办公室、财务科、总务科

(二)参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

我单位无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算249.41万元(详见单位预算公开表1,2),比2022年预算增加6.13万元,增长2.5%,增长的主要原因是:人员工资等经费支出增加,包括:一般公共预算收入249.41万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元


    (二)支出预算

2023年支出预算249.41万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款249.41万元,比2022年预算增加6.13万元,增长2.5%,增长的主要原因是人员工资等经费支出增加,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1.社会保障和就业支出35.34万元,比上年增加4.59,增长的主要原因是人员工资等经费支出增加。

2.卫生健康支出19.66万元,比上年增加2.82,增长的主要原因是人员工资等经费支出增加。

3.农林水支出175.91万元,比上年减少2.15,减少的主要原因是节约办公经费

4.住房保障支出18.50万元,比上年增加0.87,增长的主要原因是人员工资等经费支出增加。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出249.41万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出249.41万元,比2022年预算增加6.13万元,增长2.5%,增长的主要原因是人员工资等经费支出增加

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元,0.00万元,100.0%,与上年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费预算0.17万元,比2022年预算减少2.03万元。(详见单位预算公开表8)

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费0.17万元,比2022年预算减少0.03万元,下降15.0%,下降的主要原因是压缩三公经费

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比2022年预算减少2.00万元,下降100.0%,下降的主要原因是控制公务用车费用。

4.培训费0.89万元,比2022年预算减少0.03万元,下降3.3%,下降的主要原因是压缩经费支出

5.会议费0.00万元,与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年未安排机关运行经费财政拨款,机关运行经费0.00万元,与上年持平,该表为空表。(详见单位预算公开表9)

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额12.90万元,其中:政府采购货物预算12.90万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1455.75万元。其中:办公用房6188.6平方米,价值995.97万元。预算单位共有公务用车1辆,价值4.29万元。单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约12.90万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出,该表为空表。(详见单位预算公开表10)

(二)非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入,2023年计划征收0.50万元。

(三)重点项目情况

我单位无项目支出

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。(详见单位预算公开表11)

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。

1.绩效自评工作组织开展情况

我单位根据保护中心规财处的要求,成立了绩效考评小组。严格执行国家、省、保护中心有关政策,按照资金使用办法,认真收集,整理了资金来源和使用情况等资料后,完成自评工作。

2.绩效目标

 资金投入:基本支出预算执行率、三公经费控制率等均严格要求,必须控制在指标范围内,、财务管理:不断完善财务制度、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员管理健全、重点工作管理制度健全;履职效果:部门履职、部门效果、社会影响、较好完成;能力建设:中长期规划建设完备、人员培训机制完备、档案管理完备。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

认真学习如何科学合理的制定绩效目标,充分发挥绩效目标工作效用。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

21、农林水支出(类)林业和草原(款):反映政府用于林业和草原方面的支出。

22、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

30、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

40、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

41、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

45、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

46、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

47、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

48、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

49、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

50、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

51、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

52、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

53、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

54、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

55、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省白龙江林业职工宣教中心

2023年02月20日

 

附件:1.甘肃省白龙江林业职工宣教中心2023年单位预算公开表

2.甘肃省白龙江林业职工宣教中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

249.41

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

35.34

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

19.66



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

175.91



十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

18.50



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

249.41

本年支出合计

249.41





十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

249.41

支出总计

249.41


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

249.41

    经费拨款

248.91

    国有资源(资产)有偿使用收入

0.50

        其他利息收入

0.50

        本年收入合计

249.41











十、上年结转


    财政性资金结转


        一般公共预算收入结转


        政府性基金预算收入结转


        国有资本经营收入结转


    非财政性资金结转


    教育专户结转


十一、上年结余


    财政性资金结余


        一般公共预算收入结余


        政府性基金预算收入结余


        国有资本经营收入结余


    非财政性资金结余


        收入合计

249.41


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

249.41

249.41



[208]社会保障和就业支出

35.34

35.34



[20805]行政事业单位养老支出

35.08

35.08



[2080502]事业单位离退休

4.20

4.20



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.59

20.59



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

10.29

10.29



[20899]其他社会保障和就业支出

0.26

0.26



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.26

0.26



[210]卫生健康支出

19.66

19.66



[21011]行政事业单位医疗

19.66

19.66



[2101102]事业单位医疗

13.87

13.87



[2101103]公务员医疗补助

5.79

5.79



[213]农林水支出

175.91

175.91



[21302]林业和草原

175.91

175.91



[2130204]事业机构

175.91

175.91



[221]住房保障支出

18.50

18.50



[22102]住房改革支出

18.50

18.50



[2210201]住房公积金

18.50

18.50




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

249.41

一、本年支出

249.41

(一)一般公共预算财政拨款

249.41

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

35.34



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

19.66



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

175.91



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

18.50



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






收  入  总  计

249.41

支  出  总  计

249.41


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[326017002]甘肃省白龙江林业职工宣教中心

249.41

249.41

249.41









表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

249.41

249.41


208

社会保障和就业支出

35.34

35.34


20805

行政事业单位养老支出

35.08

35.08


2080502

事业单位离退休

4.20

4.20


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.59

20.59


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.29

10.29


20899

其他社会保障和就业支出

0.26

0.26


2089999

其他社会保障和就业支出

0.26

0.26


210

卫生健康支出

19.66

19.66


21011

行政事业单位医疗

19.66

19.66


2101102

事业单位医疗

13.87

13.87


2101103

公务员医疗补助

5.79

5.79


213

农林水支出

175.91

175.91


21302

林业和草原

175.91

175.91


2130204

事业机构

175.91

175.91


221

住房保障支出

18.50

18.50


22102

住房改革支出

18.50

18.50


2210201

住房公积金

18.50

18.50



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

249.41

234.15

15.26

301

工资福利支出

222.15

222.15


30101

基本工资

59.14

59.14


30102

津贴补贴

27.98

27.98


30103

奖金

42.45

42.45


30107

绩效工资

28.99

28.99


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.59

20.59


30109

职业年金缴费

10.29

10.29


30110

职工基本医疗保险缴费

7.72

7.72


30111

公务员医疗补助缴费

5.79

5.79


30112

其他社会保障缴费

0.70

0.70


30113

住房公积金

18.50

18.50


302

商品和服务支出

15.26


15.26

30201

办公费

2.39


2.39

30205

水费

0.17


0.17

30206

电费

0.91


0.91

30207

邮电费

0.52


0.52

30208

取暖费

1.00


1.00

30211

差旅费

4.67


4.67

30213

维修(护)费

0.39


0.39

30216

培训费

0.89


0.89

30217

公务接待费

0.17


0.17

30228

工会经费

0.79


0.79

30229

福利费

2.31


2.31

30299

其他商品和服务支出

1.05


1.05

303

对个人和家庭的补助

12.00

12.00


30302

退休费

4.20

4.20


30305

生活补助

2.09

2.09


30307

医疗费补助

5.71

5.71



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[326017002]甘肃省白龙江林业职工宣教中心

0.17


0.17




0.89


表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




未安排预算,一般公共预算机关运行经费情况表为空表。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

甘肃省白龙江林业职工宣教中心

联系人

李大庆

联系电话

18193910851

单位职能

依据

甘编办复字(202129号《关于省林业和草原局所属部分事业单位更名的批复》;

职能概述

承担白龙江林业管理的新闻宣传、理论研究工作;负责白龙江林区党员干部的思想政治教育工作;协助主管部门做好白龙江林区突发事件舆情应对工作;负责白龙江林区有关数据的统计与分析。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容


单位基本信息

直属单位包括


内设职能部门

办公室、财务科、总务科

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

30

13


13


单位基本制度建设情况

财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

253.00


253.00

100.00


当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

249.41

人员经费

235.20

本级财政安排


公用经费

14.21

其他资金


项目经费


收入预算合计

249.41

支出预算合计

249.41

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

年度工作考核达标率(%

=90

部门效果目标

经济效益指标

=2

服务对象满意度

职工满意度(%

=90

社会影响

获奖数(个)

=0

违法违纪行为查处率(%

=0

能力建设

长效管理

中长期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备


项目支出绩效目标表

 

预算单位


项目名称


一级项目名称


二级项目名称


项目类型


资金用途


资金性质


项目分类


项目资金(万元)

年度资金总额


其中:中央补助安排


省级财政安排


年度绩效目标


一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标





质量指标





时效指标





成本指标

经济成本指标





社会成本指标





生态环境成本指标





效益指标

经济效益指标





社会效益指标





生态效益指标





满意度指标

服务对象满意度指标