目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
为森林安全提供保障负责白龙江林区信息平台建设和维护;护林防火通讯设施的建设和维修维护。
二、机构设置
机关内设机构1个,包括:甘肃省白龙江林业信息中心,我单位隶属于甘肃省白龙江林业保护中心。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计323.02万元。收、支较上年决算数增加406.60万元,减少25.87%,主要原因是本年度事业收入上缴上级单位。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计323.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入323.02万元,占100%;政 府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入323.02万元,占 100%;事业收入0.00万元,经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计323.02万元,其中:基本支出323.02万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计323.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加40.09万元,增长12.66%。主要原因是本年度职工人数增加致使人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出323.02万元,较上年决算数增加40.09万元,增长12.66%。主要原因是主要原因是本年度职工人数增加致使人员经费增加,学生人数增加致使公用经费增加。
1.社会保障和就业支出年初预算数为58.67万元,支出决算为58.67万元,完成年初预算的100.00%。
2.卫生健康支出年初预算数为25.81万元,支出决算为25.81万元,完成年初预算的100.00%。
3.农林水支出年初预算数为219.54万元,支出决算为219.54万元,完成年初预算的100.00%.
5.住房保障支出年初预算数为19.00万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出323.02万元。其中:人员经费300.65万元,较上年决算数增加265.51万元,增长13.23%,主要原因是由于职工人数增加致使人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及职工住房公积金;公用经费27.60万元,较上年决算数增加22.37万元,减少18.95%,主要原因是致使公用经费较少公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维护(修)费、劳务费、福利费及其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
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